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CONTADURIA-A-N-LP-CPA-422-6071 AUDITORIA INTERNA

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Las pruebas de auditoría solo se realizan para evaluar la información financiera, no para evaluar los controles diseñados.
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En una empresa de tecnología se descubre que varios empleados han accedido a información confidencial sin autorización. ¿Cuál de los siguientes mecanismos, según los componentes del COSO, sería el más relevante para prevenir este tipo de situaciones en el futuro?
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La evidencia obtenida durante la ejecución de la auditoría, significa que la opinión del auditor y los hallazgos de la auditoria están documentados.
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La ejecución de una “Auditoría” comprende la revisión de documentos originales y toda evidencia obtenida como ser registros, libros e informes, aplicando técnicas y procedimientos de auditoría, así como la realización de pruebas selectivas y analíticas e identificación de riesgos.
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El método descriptivo en auditoría consiste en la elaboración de diagramas de flujo para representar los procesos.
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El siguiente principio, ¿A qué componente de control interno respalda?: “El Departamento de Recursos Humanos difunde a los empleados nuevos el código de ética y reglamento de personal””
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El Control Interno funciona promoviendo la eficacia y eficiencia en las operaciones, protegiendo los activos contra pérdidas, asegurando la integridad de la información y confiabilidad de la información generada por la entidad y manteniendo el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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Uno de los objetivos del control interno es asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas internas.
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La segregación de funciones es un ejemplo de actividad de control diseñada para prevenir fraudes o errores en la organización.
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El siguiente principio, ¿A qué componente de control interno respalda?: “Las denuncias que recibe el departamento de transparencia y lucha contra la corrupción, son investigadas por el personal competente, contribuyendo a que la información generada sea veraz, oportuna, transparente, real, objetiva y pueda ser comprobada”
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